Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động tài chính trong mua sắm thuốc và tổ chức, hoạt động dược tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, sau 42 ngày tiến hành thanh tra (từ ngày 2/5 đến 17/6/2016).
Theo đó, hàng loạt các tồn tại, sai phạm trong tổ chức và hoạt động của Khoa dược Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được phanh phui, nhất là việc để tình trạng thất thoát thuốc xảy ra, ảnh hưởng nhiều đến việc điều trị của bao nhiêu bệnh nhân tại bệnh viện này, thậm chí là cả mạng sống của họ.
Cụ thể, về việc thực hiện các quy chế chuyên môn dược và quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc. Đoàn Thanh tra phát hiện việc cấp phát lẻ thuốc ở bệnh viện không có thủ kho chung mà do 12 dược sĩ trung học vừa làm nhiệm vụ thủ kho, vừa làm nhiệm vụ cấp phát. Mỗi người giữ khoảng 100 mặt hàng thuốc, chịu trách nhiệm khi xảy ra mất mát, hư hỏng.
Đặc biệt ở nhóm bệnh nhân điều trị nội trú diện bảo hiểm y tế thì phiếu lĩnh thuốc đã xảy ra hiện tượng sửa số lượng và ghi “không phát” thuốc ở cột đã phát thuốc đối với một số thuốc.
Ở các khoa lâm sàng, khoa Dược cũng không ghi cụ thể số thuốc người bệnh đã nhận thực tế mà ký nhận số thuốc theo yêu cầu của các khoa, hoàn toàn không có bản lưu ở khoa lâm sàng.
Còn tại nhà thuốc của BV dù có bố trí tủ trực dược dùng để cấp phát ngoài giờ nhưng tủ trực không có khóa và việc phân chia giữa thuốc của tủ trực và thuốc của nhà thuốc không rỏ ràng nên có nguy cơ nhầm lẫn và thất thoát.
Điều đáng nói, theo Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh, một số nhân sự ở khoa Dược của BV này còn có quan hệ gia đình là chị, em, vợ, chồng được phân công vị trí công việc có mối liên hệ như: (kế toán - phụ trách kho; kế toán- cấp phát) nên đây là yếu tố nguy cơ phát sinh tiêu cực.
Bên cạnh việc thất thất thoát thuốc, còn phát hiện nhiều sai phạm tại BV này liên quan đến hoạt động tài chính mua sắm thuốc.
Sở Y tế cho biết, BV đã chưa hạch toán chi tiết, mở sổ theo dõi và định kỳ chưa đối chiếu giữa các bộ phận như: nhập kho theo dõi nợ, thanh toán nợ, hạch toán kế toán nên giữa báo cáo tài chính và tổng số nợ chi tiết có chênh lệch chưa xác định nguyên nhân, đối tượng.
Cụ thể, đến ngày 31/8/2014, tổng số nợ chi tiết về thuốc, vật tư thấp hơn báo cáo tài chính hơn 20 tỷ đồng và đến ngày 31/12/2015, thấp hơn báo cáo tài chính gần 13 tỷ đồng. Bệnh viện có đối chiếu công nợ với nhà cung cấp vào cuối năm nhưng chưa đầy đủ nên công nợ chưa đảm bảo chính xác.
Bệnh viện còn chậm thanh toán công nợ tiền thuốc cho các công ty do các năm 2012-2013 bệnh viện đã mượn tiền thuốc, vật tư để chi thu nhập cho cán bộ, viên chức vượt chênh lệch thu chi trong năm dẫn đến nợ thuốc không nguồn quyết toán gần 103 tỷ đồng.
Chưa hết, tính đến 31/12/2014, nợ tiền thuốc, vật tư các công ty hơn 134 tỷ đồng; trong đó, 50% là nợ quá hạn và nợ thuốc không có nguồn quyết toán khoảng 67 tỷ đồng.
Đến 31/12/2015, nợ tiền thuốc, vật tư các công ty hơn 127 tỷ đồng; trong đó, 28% là nợ quá hạn và nợ thuốc không có nguồn quyết toán khoảng 45 tỷ đồng.
Với các sai phạm trên, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc đương nhiệm tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai sót, báo cáo kết quả cho sở sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận trên. Đồng thời, rà soát, ban hành đúng và đầy đủ các quyết định, quy định và quy trình cho công tác dược của bệnh viện.